Guía de implementación sobre trabajo en modalidad Shopping

Si tiene un punto de venta operando en un centro comercial perteneciente a alguno de los siguientes grupos: Grupo Alto Palermo S.A., Caballito Shopping Center, Solar de la Abadía, Nuevo Centro o Grupo IRSA – Interfaz Fiserv; puede generar desde el módulo Ventas la información requerida por estos centros comerciales.

En este caso, es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y anulaciones).

 

Puesta en marcha

Para comenzar a trabajar con la modalidad ‘Shopping’ debe verificar la parametrización de su sistema.
Acceda a Parámetros de Ventas | Comprobantes, en la sección Integración con shoppings debe indicar:

Genera información para shoppings: mediante este parámetro, define el grupo de Shopping al que pertenece, siendo posible:

  • No Utiliza.
  • Grupo Alto Palermo S. A.
  • Caballito Shopping Center.
  • Solar de la Abadía.
  • Nuevo Centro.
  • Grupo IRSA – Interfaz Fiserv.

 

Grupo Alto Palermo S.A.

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de local: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping.

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta en que se guarda en la red el archivo generado para Shopping.

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a Cuentas de Tesorería. Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para el Grupo Alto Palermo son:

E Efectivo
T Tarjeta
A Alto Check
C Cheques
D Dólares
K Cuenta corriente
O Otro medio de pago

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’. Los códigos de tarjeta a configurar para el Grupo Alto Palermo son:

MC MasterCard
VI Visa
EL Visa Electrón
AM American Express
TS Tarjeta Shopping
DI Diners
SC Tarjeta Shopping Cash
TN Tarjeta Naranja
PC Provencred
LI Líder
MA Maestro
TV Tarjeta Nevada
AG Argencard
CA Cabal
CI Credicred
CR Credencial
IC Italcred
MI Mira
TF Tarjeta CRM Falabella
MS
Tarjeta Musimundo
PL C&A Private Label
DT Tarjeta Data 2000
MP Tarjeta Mendoza Plaza Shopping
AZ Tarjeta Azul
CD
Cabal Débito (24 Horas)

Será posible configurar en la cuenta otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo ‘Tarjeta’.

 

Caballito Shopping Center

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de local: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping (.sdf).

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta en que se guarda en la red el archivo generado para Shopping (.sdf).

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a Cuentas de Tesorería. Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para Caballito Shopping Center son:

1 Efectivo
2 Tarjeta
3 Cheque
4 Efectivo dólar
6 Otro medio de pago

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’. Los códigos de tarjeta a configurar para Caballito Shopping Center son:

1 Mastercard
2 Visa
3 Visa electrón
4 American Express
5 Diners
6
Naranja
7
Provencred
8
Líder
9
Maestro
10
Nevada
11
Argencard
12
Cabal
13
Carta Franca
14
Credencial
15
Italcred
16
Mira

De todas maneras, será posible configurar en la cuenta, otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo ‘Tarjeta’.

 

Solar de la Abadía y Nuevo Centro

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de cliente: ingrese el código que identifica al cliente dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping.

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta donde se encuentra el archivo para la retransmisión al Shopping (Batch.exe).

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a Cuentas de Tesorería. Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para Solar de la Abadía o Nuevo Centro son:

1 Efectivo
2 Tarjeta
3 Cheque
4 Efectivo dólar
6 Otro medio de pago

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’. Los códigos de tarjeta a configurar para Solar de la Abadía o Nuevo Centro son:

AG
Argencard
MC MasterCard
VI Visa
DI Diners
AM American Express
TS Tarjeta Shopping
SC Tarjeta Shopping Cash
TN Tarjeta Naranja
CA Cabal
CD Cabal 24
FR Carta Franca
CR Credencial
EL Electrón
MA Maestro
LI Líder
PC Provencred
IC Italcred
MI Mira
TV Tarjeta Nevada

Es posible configurar en la cuenta otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo ‘Tarjeta’.

 

Grupo IRSA – Interfaz Fiserv

Código de comercio: este dato es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Nota

Además, debe completar el número de identificación tributaria (CUIT) en la solapa Principal del proceso Parámetros de Ventas.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a Cuentas de Tesorería. Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv son:

E Dinero (local)
T Tarjeta
C Cheque
D Dólares
K Cuenta
Q Medio Electrónico/Billetera Digital
R
Gift Card
O Otro medio de pago

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’. Los códigos de tarjeta a configurar para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv son:

AM American Express
AG Argencard
TA Argenta
PL C&A Private Label
CA Cabal
CD Cabal Débito (24 Horas)
CT Carta Auto
FR Carta Franca
CS Castillo
CE Cencosud
CL Clipper
CR Credencial
CI Credial
CC Credicash
CI Credicred
CM Credimas
TF CRM Falabella
DT Data 2000
DI Diners
EB
Elebar
EM Empresur
FV Favacard
FE Fedil
IC
Italcred
KD
Kadicard
LI
Líder
CO
Tarjeta Confiable
MA
Maestro
SM MAS
MC Mastercard
MI
Mira
NT
Nativa
TV Nevada
NE Nexo
NC Novacash
OG Okey Group
PR Primicia
PC Provencred
SA Saltcard
SL Salto 96
SC
Shopping Cash
SO Sol
SR Sucredito
AZ
Tarjeta Azul
TN Tarjeta Naranja
TN Tarjeta Naranja Plan Zeta
NO Tarjeta Platino
TS
Tarjeta Shopping
VI
Visa
EL Visa Débito
GC
Giftcard APSA
GO
Giftcard Otros

 

Detalle del circuito

Luego de parametrizar el sistema, está en condiciones de generar automáticamente los datos a transferir, a través de los procesos Facturación, Nota de crédito y Anulación.

Retransmisión de comprobantes

Además, podrá generar los datos a transferir de forma manual a través de un proceso batch, seleccionando un rango de fechas.
Esta opción es de utilidad ante eventuales problemas que impidan la generación normal de este archivo en el momento de emitir un comprobante de facturación.
Para ello ingrese al menú principal del Facturador, haga clic en Más acciones y luego seleccione la opción Archivo shopping.

Nota

Esta funcionalidad no estará disponible cuando el sistema esté configurado para que genere información para shoppings mediante ‘Grupo IRSA – Interfaz Fiserv’.

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