Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@R1 | Retenciones | 2 | Código de la retención. Variable disponible sólo para retenciones definibles. |
@R2 | Retenciones | 2 | Descripción de la retención. Variable disponible sólo para retenciones definibles. |
@R3 | Retenciones | 3 | Tipo de comprobante. Variable disponible sólo para retenciones definibles. |
@R4 | Retenciones | 14 | Número de comprobante. Disponible sólo para retenciones definibles. |
@R5 | Retenciones | 11 | Importe de la retención. Disponible sólo para retenciones definibles. |
@FR | Cancelación de documentos | 10 | Fecha de cancelación. |
@FD | Cancelación de documentos | 10 | Fecha de vencimiento del documento. |
@IM | Cancelación de documentos | 11 | Importe del documento (moneda origen). |
@YE | Cancelación de documentos | 20 | Importe en letras moneda corriente (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos) |
@YD | Cancelación de documentos | 20 | Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos) |
@LM | Cancelación de documentos | 10 | Moneda de origen del documento. |
@TC | Cancelación de documentos | 3 | Tipo de comprobante origen. |
@NR | Cancelación de documentos | 14 | Número de comprobante origen. |
@TH | Cancelación de documentos | 11 | Total en cheques. |
@NP | Cancelación de documentos | 60 | Nombre del proveedor. |
@CU | Cancelación de documentos | 20 | Número de CUIT |
@TT | Cancelación de documentos | 3 | Tipo de comprobante de cancelación. |
@NT | Cancelación de documentos | 14 | Número de comprobante de cancelación. |
@FR | Cancelación de facturas de crédito | 10 | Fecha de cancelación. |
@FD | Cancelación de facturas de crédito | 10 | Fecha de vencimiento de la factura de crédito. |
@YE | Cancelación de facturas de crédito | 20 | Importe en letras moneda corriente (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos). |
@YD | Cancelación de facturas de crédito | 20 | Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos) |
@LM | Cancelación de facturas de crédito | 10 | Moneda de la factura de crédito. |
@TC | Cancelación de facturas de crédito | 3 | Tipo de comprobante origen. |
@NR | Cancelación de facturas de crédito | 14 | Número de comprobante origen. |
@TH | Cancelación de facturas de crédito | 11 | Total en cheques. |
@IT | Cancelación de facturas de crédito | 11 | Importe total de la factura de crédito (detalle). |
@NN | Cancelación de facturas de crédito | 8 | Número interno de factura de crédito. |
@NF | Cancelación de facturas de crédito | 12 | Número de factura de crédito (detalle). |
@CN | Cancelación de facturas de crédito | 3 | Número de la cuota. |
@CF | Cancelación de facturas de crédito | 3 | Número total de cuotas. |
@NP | Cancelación de facturas de crédito | 60 | Nombre del proveedor. |
@CU | Cancelación de facturas de crédito | 20 | Número de CUIT |
@TT | Cancelación de facturas de crédito | 3 | Tipo de comprobante de cancelación. |
@NT | Cancelación de facturas de crédito | 14 | Número de comprobante de cancelación. |
@TC | Datos de imputación | 3 | Tipo de comprobante (detalle). |
@NC | Datos de imputación | 15 | Número de comprobante (detalle). |
@FV | Datos de imputación | 10 | Fecha de vencimiento (detalle). |
@IM | Datos de imputación | 11 | Importe imputado (detalle). |
@LE | Datos de imputación | 20 | Importe en letras (detalle). |
@LD | Datos de imputación | 20 | Importe en letras derecho (detalle). |
@DI | Datos de imputación | 42 | Datos completos del comprobante imputado. Incluye tipo y número de comprobante, fecha de vencimiento, importe y sucursal. Puede imprimir una mayor cantidad de imputaciones si utiliza esta variable combinada con la palabra de control @COMPRIMIDO para incluir en una misma línea dos columnas de comprobantes. |
@P1 | Datos de imputación | 30 | Usuario que autorizó el pago de la factura. |
@P2 | Datos de imputación | 10 | Fecha en la que se autorizó el pago de la factura. |
@P3 | Datos de imputación | 5 | Hora en la que se autorizó el pago de la factura. |
@NP | Datos del proveedor | 60 | Nombre del proveedor. |
@CU | Datos del proveedor | 20 | Número de CUIT |
@EM | Datos del proveedor | 60 | E-mail del proveedor. |
@DM | Datos del proveedor | 30 | Domicilio del proveedor. |
@PW | Datos del proveedor | 60 | Sitio web del proveedor. |
@CT | Datos del proveedor | 8 | Código postal del proveedor. |
@LO | Datos del proveedor | 20 | Localidad del proveedor. |
@OD | Datos del proveedor | 60 | Orden del proveedor. |
@CI | Datos del proveedor | 40 | Categoria IVA del proveedor. |
@CB | Datos del proveedor | 22 | Clave bancaria única (CBU) del proveedor. |
@NU | Datos generales | 14 | Número del comprobante que origina la retención. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@PZ | Datos generales | 2 | Código del país (del proveedor). |
@NZ | Datos generales | 20 | Nombre del país (del proveedor). |
@CS | Datos generales | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año de autorización. |
@NR | Datos generales | 14 | Número de orden de pago. |
@PM | Datos generales | 8 | Número de pago masivo asociado a la orden de pago. |
@O1 | Datos generales | 60 | Observaciones 1 del proveedor. |
@O2 | Datos generales | 60 | Observaciones 2 del proveedor. |
@FR | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@CC | Datos generales | 11 | Saldo de la cuenta corriente del proveedor, expresado en moneda corriente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie de la orden de pago. Tenga en cuenta que esta variable sólo se utiliza con proveedores con Cláusula moneda extranjera contable = No. Para más información, consulte el proceso Proveedores. |
@LM | Datos generales | 10 | Nombre de la moneda. |
@L1 | Datos generales | 30 | Leyendas. |
@L2 | Datos generales | 30 | Leyendas. |
@L3 | Datos generales | 30 | Leyendas. |
@L4 | Datos generales | 30 | Leyendas. |
@L5 | Datos generales | 30 | Leyendas. |
@FD | Datos generales | 10 | Fecha del documento. |
@ID | Datos generales | 11 | Importe del documento. |
@CK | Datos generales | 6 | Código de clasificación. |
@DK | Datos generales | 20 | Descripción de la clasificación del comprobante. |
@LK | Datos generales | 20 | Descripción para el código de la clasificación. |
@E3 | Datos generales | 8 | Hora en que se autorizó el pago. |
@E2 | Datos generales | 10 | Fecha en la que se autorizó el pago. |
@E1 | Datos generales | 30 | Usuario que emitió el pago. |
@EK | Datos generales | 40 | Descripción de la clasificación del comprobante. |
@TI | Datos generales | 3 | Tipo del comprobante que origina la retención. |
@DX | Detalle del comprobante | 20 | Descripción de la clasificación para iteraciones. |
@IM | Detalle del comprobante | 11 | Importe del documento (moneda origen). |
@NQ | Detalle del comprobante | 11 | Número de cheque. |
@BC | Detalle del comprobante | 20 | Nombre del banco. |
@NN | Facturas de crédito | 8 | Número interno de factura de crédito (detalle). |
@NF | Facturas de crédito | 12 | Número de factura de crédito (detalle). |
@FT | Facturas de crédito | 10 | Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) (detalle). |
@LM | Facturas de crédito | 10 | Leyenda de la moneda de la factura de crédito (detalle). |
@CN | Facturas de crédito | 3 | Número de la cuota (detalle). |
@CF | Facturas de crédito | 3 | Número total de cuotas (detalle). |
@BT | Facturas de crédito | 11 | Importe total de la factura de crédito (detalle). |
@RC | Facturas de crédito | 11 | Retenciones aplicadas (detalle). |
@IT | Facturas de crédito | 11 | Importe total de la factura de crédito (detalle). |
@IX | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera contable. |
@IU | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe en moneda de la cuenta. |
@IZ | Movimientos de Tesorería | 11 | Cotización de la moneda del renglón. |
@CM | Movimientos de Tesorería | 3 | Código de la moneda. |
@MD | Movimientos de Tesorería | 30 | Descripción de la moneda. |
@CA | Movimientos de Tesorería | 3 | Sigla de la moneda. |
@MC | Movimientos de Tesorería | 10 | Moneda de la cuenta de Tesorería (descripción de moneda corriente y extranjera contable, según parámetros generales). |
@NQ | Movimientos de Tesorería | 11 | Número de cheque. |
@NI | Movimientos de Tesorería | 11 | Número interno. |
@BC | Movimientos de Tesorería | 20 | Nombre del banco. |
@QC | Movimientos de Tesorería | 20 | Número de CUIT en cheques de terceros. |
@M2 | Movimientos de Tesorería | 3 | Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones). |
@CO | Movimientos de Tesorería | 11 | Código de cuenta de Tesorería. |
@DC | Movimientos de Tesorería | 30 | Descripción de la cuenta de Tesorería. |
@IP | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe de la cuenta de Tesorería. |
@FC | Movimientos de Tesorería | 10 | Fecha del cheque. |
@CH | Movimientos de Tesorería | 20 | Número de CUIT en cheques de terceros. |
@IC | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe del cheque. |
@QB | Movimientos de Tesorería | 10 | Código del banco. |
@BQ | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción del banco. |
@QO | Movimientos de Tesorería | 3 | Código de la moneda. |
@MS | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la moneda. |
@QG | Movimientos de Tesorería | 3 | Símbolo de la moneda. |
@SB | Movimientos de Tesorería | 4 | Sucursal del banco emisor del cheque. |
@RS | Movimientos de Tesorería | 60 | Razón social del emisor del cheque. |
@DS | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la cuenta. |
@MX | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la moneda. |
@TL | Movimientos de Tesorería | 11 | Total del comprobante en moneda corriente. |
@TX | Movimientos de Tesorería | 11 | Total del comprobante en moneda extranjera. |
@K0 | Movimientos de Tesorería | 6 | Clasificación de la cuenta principal. |
@D0 | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la clasificación de la cuenta principal. |
@K1 | Movimientos de Tesorería | 6 | Clasificación de la contracuenta. |
@D1 | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la clasificación de la contracuenta. |
@U0 | Movimientos de Tesorería | 10 | Código del plan. |
@U1 | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción del plan. |
@U2 | Movimientos de Tesorería | 10 | Código de promoción. |
@U3 | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de promoción. |
@U4 | Movimientos de Tesorería | 4 | Lote. |
@U5 | Movimientos de Tesorería | 8 | Terminal ID. |
@U6 | Movimientos de Tesorería | 2 | Cantidad de cuotas. |
@U7 | Movimientos de Tesorería | 8 | Número de autorización. |
@U8 | Movimientos de Tesorería | 5 | Porcentaje de descuento. |
@U9 | Movimientos de Tesorería | 5 | Porcentaje de recargo. |
@TM | Movimientos de Tesorería | 11 | Mes del cheque en letras. |
@DY | Movimientos de Tesorería | 2 | Día del cheque. |
@MY | Movimientos de Tesorería | 2 | Mes del cheque. |
@AY | Movimientos de Tesorería | 2 | Año del cheque en formato AA. |
@ME | Movimientos de Tesorería | 10 | Mes (en letras) del cheque. |
@FY | Movimientos de Tesorería | 4 | Año del cheque en formato AAAA. |
@EY | Movimientos de Tesorería | 8 | Fecha del cheque, en formato DDMMAAAA. |
@TI | Totales | 11 | Total imputado. |
@TP | Totales | 11 | Total del pago. |
@YE | Totales | 20 | Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de no tener centavos). |
@YD | Totales | 20 | Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos). |
@TH | Totales | 11 | Total de cheques. |
@TF | Totales | 11 | Total en facturas de crédito |
@TD | Totales | 11 | Total en documentos. |
@EF | Totales | 11 | Total de efectivo. |
@PC | Totales | 11 | Total a cuenta. |
@RG | Totales | 11 | Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de Ganancias. |
@RI | Totales | 11 | Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de IVA |
@RB | Totales | 11 | Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de Ingresos Brutos. |
@RO | Totales | 11 | Total de otras retenciones y/o constancias prov. de retención. |
@TN | Totales | 11 | Total neto pagado. |
@CZ | Totales | 11 | Cotización. |
@LY | Totales | 30 | Leyenda. |
@LT | Totales | 20 | Total neto pagado en letras (detalle). |
@XL | Totales | 20 | Importe bruto en letras en moneda extranjera. |
@PL | Totales | 20 | Importe bruto en letras en la moneda en la que se hizo la transacción. |
@M0 | Totales moneda | 3 | Código de las monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones). |
@M1 | Totales moneda | 30 | Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones). |
@M3 | Totales moneda | 11 | Total de cada moneda utilizada en el comprobante (para iteraciones). |