Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@AE | Comprobantes electrónicos | 14 | Código de autorización electrónico (CAE) |
@VO | Comprobantes electrónicos | 10 | Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico (CAE) |
@NH | Comprobantes electrónicos | 2 | Número de hoja del comprobante electrónico. |
@FD | Comprobantes electrónicos | 10 | Fecha "Desde" del servicio facturado. |
@FH | Comprobantes electrónicos | 10 | Fecha "Hasta" del servicio facturado. |
@VR | Comprobantes electrónicos | 3 | Código identificatorio del tipo de comprobante. |
@WA | Comprobantes electrónicos | 255 | Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes electrónicos. |
@OK | Comprobantes electrónicos | 5 | Código de observación de AFIP. |
@HK | Comprobantes electrónicos | 255 | Detalle de la observación de AFIP. Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique: @HK=30 @HK=30 @HK=30 Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @. |
@RB | Comprobantes electrónicos | 22 | Clave Bancaria Única (CBU) del emisor, correspondiente a comprobantes electrónicos Mipyme |
@KR | Comprobantes electrónicos | 50 | Referencia comercial (Mipyme). |
@MX | Comprobantes electrónicos | 8 | Número de cupón. |
@TN | Comprobantes electrónicos | 4 | Tipo de autorización con AFIP (CAE o CAEA). |
@CT | Cuenta corriente | 3 | Tipo de comprobante. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@CB | Cuenta corriente | 15 | Número de comprobante. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@VO | Cuenta corriente | 10 | Fecha de vencimiento. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@DO | Cuenta corriente | 11 | Importe imputado. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@CC | Cuenta corriente | 6 | Código de cliente. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@RC | Cuenta corriente | 60 | Nombre del cliente. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@FV | Cuenta corriente | 10 | Fecha de vencimiento de la primera cuota de una factura. |
@PN | Cuenta corriente | 6 | Porcentaje del monto de la cuota. |
@UO | Cuenta corriente | 3 | Cantidad de cuotas. |
@IT | Cuenta corriente | 11 | Importe al vencimiento. |
@S4 | Cuenta corriente | 11 | Saldo de la cuenta corriente de un cliente en la impresión de la factura y en la impresión de la pre cuenta. |
@TJ | Datos de tarjetas | 20 | Código de la tarjeta. |
@TD | Datos de tarjetas | 20 | Nombre de la tarjeta. |
@TP | Datos de tarjetas | 40 | Descripción del plan del cupón. |
@TU | Datos de tarjetas | 2 | Cantidad de cuotas del cupón. |
@TI | Datos de tarjetas | 11 | Importe del cupón en su moneda. |
@TA | Datos de tarjetas | 8 | Autorización. |
@MX | Datos de tarjetas | 8 | Número de cupón. |
@TF | Datos de tarjetas | 10 | Fecha del cupón. |
@TM | Datos de tarjetas | 3 | Código de la moneda del cupón. |
@TE | Datos de tarjetas | 30 | Descripción de la moneda del cupón. |
@TS | Datos de tarjetas | 3 | Sigla de la moneda del cupón. |
@CL | Datos del cliente | 6 | Código de cliente. |
@RS | Datos del cliente | 60 | Nombre del cliente. |
@CU | Datos del cliente | 20 | Número de CUIT |
@DM | Datos del cliente | 30 | Domicilio completo del cliente. |
@DL | Datos del cliente | 30 | Calle del domicilio. |
@NR | Datos del cliente | 9 | Número del domicilio. |
@DP | Datos del cliente | 2 | Piso del domicilio. |
@DT | Datos del cliente | 6 | Departamento del domicilio. |
@CP | Datos del cliente | 8 | Código postal del cliente. |
@LO | Datos del cliente | 20 | Localidad del cliente. |
@PV | Datos del cliente | 20 | Nombre de la provincia. |
@CZ | Datos del cliente | 2 | Código de zona del cliente. |
@DZ | Datos del cliente | 30 | Descripción de la zona. |
@FN | Datos del cliente | 30 | Teléfono 1 del cliente. |
@FX | Datos del cliente | 30 | Teléfono 2 del cliente. |
@NO | Datos del cliente | 60 | Nombre comercial. |
@DR | Datos del cliente | 55 | Dirección comercial. |
@EM | Datos del cliente | 60 | E-mail del cliente. |
@EC | Datos del cliente | 30 | Calle del domicilio de entrega. |
@EN | Datos del cliente | 9 | Número del domicilio de entrega. |
@EP | Datos del cliente | 2 | Piso del domicilio de entrega. |
@ED | Datos del cliente | 6 | Departamento del domicilio de entrega. |
@EI | Datos del cliente | 30 | Calle intersección del domicilio de entrega. |
@EL | Datos del cliente | 20 | Localidad del domicilio de entrega. |
@EZ | Datos del cliente | 30 | Zona del domicilio de entrega. |
@CI | Datos del cliente | 25 | Categoría de IVA del cliente. |
@PZ | Datos del cliente | 2 | Código del país (del cliente). |
@NZ | Datos del cliente | 20 | Nombre del país (del cliente). |
@AF | Datos del cliente | 9 | Puntaje obtenido. |
@PJ | Datos del cliente | 9 | Puntaje resultante (puntaje del cliente+ puntaje obtenido). |
@PW | Datos del cliente | 60 | Sitio web del cliente. |
@RU | Datos del cliente | 4 | Código del rubro comercial del cliente. |
@RO | Datos del cliente | 60 | Descripción del rubro comercial del cliente. |
@DI | Datos del cliente | 40 | Calle y Número de domicilio de entrega. |
@PD | Datos del cliente | 9 | Piso y Departamento del domicilio de entrega. |
@GI | Datos del cliente | 160 | Actividad económica del cliente. |
@EY | Datos del cliente | 200 | Dirección del cliente cuando el pedido proviene de PedidosYa o MercadoPago Delivery. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 2 | Año (fecha) del comprobante. |
@ML | Datos generales | 10 | Mes (en letras) de la fecha del comprobante. |
@MT | Datos generales | 3 | Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@FA | Datos generales | 10 | Fecha actual. |
@HA | Datos generales | 5 | Hora actual. |
@FO | Datos generales | 10 | Fecha comercial. |
@TR | Datos generales | 2 | Turno. |
@NT | Datos generales | 30 | Descripción del turno. |
@NF | Datos generales | 15 | Número completo del comprobante. |
@UN | Datos generales | 14 | Número de comprobante + Sucursal. |
@NC | Datos generales | 8 | Número de comprobante. |
@LT | Datos generales | 1 | Tipo asociado ('A', 'B', 'C', 'T'). |
@VT | Datos generales | 10 | Fecha de vencimiento del talonario. |
@AT | Datos generales | 14 | Código de autorización de impresión del talonario. |
@TT | Datos generales | 30 | Descripción del talonario. |
@TC | Datos generales | 10 | Copia (original, duplicado, triplicado). |
@LP | Datos generales | 2 | Número de lista de precios (sólo para facturas con referencia a una comanda). |
@NL | Datos generales | 20 | Nombre de la lista de precios. |
@PC | Datos generales | 7 | Porcentaje de percepción 'Sujeno no categorizado'. |
@CO | Datos generales | 11 | Cotización bimonetaria. |
@LY | Datos generales | 30 | Leyenda de la cotización. |
@LM | Datos generales | 10 | Moneda de emisión del comprobante. |
@DC | Datos generales | 2 | Código de condición de venta. |
@CV | Datos generales | 60 | Descripción de la condición de venta. |
@CS | Datos generales | 3 | Cantidad de cuotas de la condición de venta. |
@CM | Datos generales | 2 | Cubiertos mayores (para facturas con referencia a una comanda). |
@CE | Datos generales | 2 | Cubiertos menores. |
@MO | Datos generales | 2 | Código de mozo o repartidor (para facturas con referencia a una comanda). |
@MR | Datos generales | 20 | Nombre del mozo o repartidor (para facturas con referencia a una comanda). |
@ME | Datos generales | 4 | Número de mesa (sólo para facturas con referencia a una comanda del salón). |
@PU | Datos generales | 2 | Código de puesto de caja. |
@PA | Datos generales | 2 | Código de puesto de caja con cero a izquierda. |
@UD | Datos generales | 30 | Descripción del puesto de caja. |
@RF | Datos generales | 19 | Tipo y número del comprobante de referencia. |
@NP | Datos generales | 10 | Número de comanda (sólo en facturas para referenciar una comanda). |
@MU | Datos generales | 9 | Número de comanda que se divide en cuentas. Recomendamos el uso de esta variable si utiliza la función Dividir en cuentas. |
@RM | Datos generales | 9 | Número de comanda actual (para referenciar varias comandas). |
@RV | Datos generales | 100 | Números de comandas referenciadas. Disponible para el encabezado de facturas, sólo si utiliza la función de cliente Facturar. |
@XN | Datos generales | 0 | Imágenes (N = 1 al 9). La longitud dependerá del tamaño de la imagen asociada. Puede ser utilizada en la cabecera y en el pie del comprobante. |
@HD | Datos generales | 5 | Hora de inicio de la comanda. |
@HH | Datos generales | 5 | Hora de cierre de la comanda. |
@FS | Datos generales | 10 | Fecha de inicio de la comanda. |
@FH | Datos generales | 10 | Fecha de cierre de la comanda. |
@HC | Datos generales | 8 | Hora de apertura de la comanda con segundos. |
@HS | Datos generales | 8 | Hora actual con segundos. |
@HL | Datos generales | 8 | Hora de inicio de la comanda. |
@HM | Datos generales | 8 | Hora de cierre comanda con segundos. |
@PF | Datos generales | 9 | Puntaje del cliente. |
@QR | Datos generales | 0 | Código de Respuesta Rápida. Disponible sólo para Bolivia. |
@BB | Datos generales | 43 | Código de barras RG 1702/04. Para facturas 'A' y 'B'. |
@ER | Datos generales | 250 | Descripción motivo excepción RG 4520. |
@RX | Datos generales | 2 | Código motivo excepción RG 4520. |
@QM | Datos generales | 0 | Código QR del pedido generado desde Mercado Pago para ser escaneado desde Mercado Pago Flex. |
@OE | Datos generales | 60 | Descripción de la plataforma externa (origen de la comanda) |
@TJ | Detalle de cupones | 20 | Código de la tarjeta. |
@TD | Detalle de cupones | 20 | Nombre de la tarjeta. |
@TP | Detalle de cupones | 40 | Descripción del plan del cupón. |
@TU | Detalle de cupones | 2 | Cantidad de cuotas del cupón. |
@TI | Detalle de cupones | 11 | Importe del cupón en su moneda. |
@TA | Detalle de cupones | 8 | Autorización. |
@MX | Detalle de cupones | 8 | Número de cupón. |
@TF | Detalle de cupones | 10 | Fecha del cupón. |
@TM | Detalle de cupones | 3 | Código de la moneda del cupón. |
@TE | Detalle de cupones | 30 | Descripción de la moneda del cupón. |
@TS | Detalle de cupones | 3 | Sigla de la moneda del cupón. |
@RG | Detalle del comprobante | 3 | Número del renglón. |
@CA | Detalle del comprobante | 15 | Código del artículo. |
@DE | Detalle del comprobante | 30 | Descripción del artículo. |
@DW | Detalle del comprobante | 50 | Descripción del artículo. |
@DA | Detalle del comprobante | 30 | Descripción adicional del artículo. |
@SI | Detalle del comprobante | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CD | Detalle del comprobante | 9 | Cantidad de unidades (con decimales). |
@D0 | Detalle del comprobante | 6 | Cantidad de unidades (sin decimales). |
@UM | Detalle del comprobante | 3 | Unidad de medida. |
@PI | Detalle del comprobante | 7 | Porcentaje de IVA |
@PY | Detalle del comprobante | 5 | Porcentaje de impuesto interno del artículo. |
@PR | Detalle del comprobante | 11 | Precio unitario con impuestos. |
@PB | Detalle del comprobante | 9 | Precio unitario neto. |
@IM | Detalle del comprobante | 10 | Importe de la línea con impuestos. |
@IN | Detalle del comprobante | 10 | Importe neto de la línea. |
@FM | Detalle del comprobante | 100 | Detalle del pedido fuera de menú. |
@AJ | Detalle del comprobante | 9 | Puntaje del artículo. |
@RE | Totales | 5 | Porcentaje de recargo del cliente. |
@BC | Totales | 5 | Porcentaje de descuento del cliente. |
@PG | Totales | 11 | Valor de Paga con de la comanda de delivery que se factura. |
@CB | Totales | 11 | Vuelto de Paga con. |
@SP | Totales | 11 | Suma de los pagos ingresados, expresada en moneda corriente. |
@SX | Totales | 11 | Suma de los pagos ingresados, expresada en moneda extranjera. |
@TV | Totales | 11 | Total del comprobante reexpresado. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@TX | Totales | 11 | Total exento del comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VI | Totales | 11 | Total de IVA sin percepciones. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@SV | Totales | 11 | Total de percepción del Sujeto No Categorizado. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@PO | Totales | 6 | Porcentaje propina. Variable habilitada para el pie del comprobante, disponible para las funciones Nota de crédito, Factura mostrador, Factura mesa y Factura cliente. |
@VP | Totales | 11 | Importe propina. Variable habilitada para el pie del comprobante, disponible para las funciones Nota de crédito, Factura mostrador, Factura mesa y Factura cliente. |
@T7 | Totales | 11 | Total con propina. Variable habilitada para el pie del comprobante, disponible para las funciones Nota de crédito, Factura mostrador, Factura mesa y Factura cliente. |
@TG | Totales | 11 | Importe total gravado del comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@TB | Totales | 11 | Total gravado más IVA del comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@MS | Totales | 11 | Importe propina en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@JF | Totales | 11 | Total con propina en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@ST | Totales | 11 | Si es factura 'A', indica el subtotal del comprobante en moneda corriente. Caso contrario, indica el subtotal del comprobante más impuestos en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T5 | Totales | 11 | Subtotal neto con recargo (subtotal - bonificación + recargo). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T8 | Totales | 11 | Total de IVA Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VN | Totales | 11 | Total de impuestos internos. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@IB | Totales | 10 | IVA de la bonificación. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@IL | Totales | 10 | IVA del recargo. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@IA | Totales | 10 | IVA de los artículos. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@SA | Totales | 11 | Suma de cantidades de artículos. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@LE | Totales | 20 | Importe en letras. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@LD | Totales | 20 | Importe en letras derecho. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@XE | Totales | 20 | Importe en letras del total del comprobante reexpresado. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@XD | Totales | 20 | Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@0T | Totales | 11 | Total general en moneda del comprobante (no requiere impresión previa de renglones). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@1T | Totales | 11 | Subtotal del comprobante en moneda corriente (no requiere impresión previa de renglones). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@2T | Totales | 11 | Bonificación (no requiere impresión previa de renglones). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@4T | Totales | 11 | Recargo (no requiere impresión previa de renglones). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M0 | Totales | 3 | Código de las monedas utilizadas en el comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M1 | Totales | 30 | Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M2 | Totales | 3 | Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M3 | Totales | 11 | Total de cada moneda utilizada en el comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@OO | Totales | 11 | Total según precio original (esta variable es de utilidad cuando se realizan cambios de precios sobre los ítems de una comanda particular). |
@DF | Totales | 11 | Diferencia total entre precios (Nuevo Total - Total según precio original). Esta variable es de utilidad cuando se realizan cambios de precios sobre los ítems de una comanda particular. |
@DN | Totales | 11 | Bonificación del neto |
@RL | Totales | 11 | Recargo del neto. |
@TY | Totales | 11 | Total de IVA. Variable habilitada para el pie del comprobante. Discrimina IVA en comprobantes 'B' Clientes Monotributistas. |
@YM | Totales | 191 | Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas, utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP. Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas líneas como sea necesario. Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control @R5003CARACTERESPORLINEA. Texto a imprimir según RG 5003: El crédito fiscal discriminado en el presente Ejemplo: Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda. Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas con la variable @YM. En el encabezado del formulario: @R5003CARACTERESPORLINEA=50 En el pie o en el encabezado del formulario: @YM |
@C1 | Totales cheque | 11 | Total 'Cheques' que son en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@C2 | Totales cheque | 11 | Total 'Cheques' que son en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@C3 | Totales cheque | 11 | Total general 'Cheques' expresado en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@C4 | Totales cheque | 11 | Total general 'Cheques' expresado en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@R1 | Totales cheque | 11 | Total de cheques de terceros en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@R2 | Totales cheque | 11 | Total de cheques de terceros en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@R3 | Totales cheque | 11 | Total general de cheques de terceros expresado en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@R4 | Totales cheque | 11 | Total general de cheques de terceros expresado en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M4 | Totales cheque | 11 | Total 'Cheques' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M9 | Totales cheque | 11 | Total de cheques de terceros para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@C1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Cheques' que son en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@C2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Cheques' que son en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@C3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Cheques' expresado en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@C4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Cheques' expresado en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@O1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Otras' (en moneda corriente). Para el pie del comprobante. |
@O2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Otras' (en moneda extranjera). Para el pie del comprobante. |
@O3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Otras' expresado en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@O4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Otras' expresado en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@J1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Tarjetas' en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@J2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Tarjetas' en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@J3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Tarjetas', expresado en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@J4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Tarjetas', expresado en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@E1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Efectivo' que es en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@E2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Efectivo' para moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@E3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Efectivo' expresado en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@E4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Efectivo' expresado en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@K1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Tickets' para moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@K2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Tickets' para moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@K3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Tickets' expresado en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@K4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Tickets' expresado en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@SC | Totales cuenta | 3 | Sigla moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@SE | Totales cuenta | 3 | Sigla moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VU | Totales cuenta | 11 | Vuelto en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VE | Totales cuenta | 11 | Vuelto en la moneda de la cuenta. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VS | Totales cuenta | 3 | Sigla de la moneda del vuelto. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VD | Totales cuenta | 30 | Descripción de la moneda del vuelto. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T0 | Totales moneda | 11 | Total del comprobante en moneda corriente. |
@T1 | Totales moneda | 11 | Subtotal del comprobante en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T2 | Totales moneda | 11 | Bonificación. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T4 | Totales moneda | 11 | Recargo. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M4 | Totales moneda | 11 | Total 'Cheques' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M5 | Totales moneda | 11 | Total 'Otras' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M6 | Totales moneda | 11 | Total 'Tarjetas' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M7 | Totales moneda | 11 | Total 'Efectivo' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M8 | Totales moneda | 11 | Total 'Tickets' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M9 | Totales moneda | 11 | Total de cheques de terceros para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@AP | Totales de impuestos | 6 | Porcentaje correspondiente a la alícuota. |
@I1 | Detalle del comprobante | 6 | Utilice la variable @I1 en el cuerpo del comprobante en la zona de iteraciones para visualizar el importe total de IVA para el artículo. No hace falta repetirla. Al ubicarse en la zona de iteraciones automáticamente se imprimirá el valor. |
@II | Totales de impuestos | 6 | Importe correspondiente a la alícuota. |